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关于审计报告征求意见稿

报告写作指导2018-10-13 20:03书业网

篇一:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单

说明: 1.本单随《审计报告(征求意见稿)》附发,请于10日内回复;

2.征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或黑色碳素笔,字迹请勿潦草。

3.经济责任人请在单位公章处签字。

篇二:2015年进出口业务审计报告征求意见稿(定稿)20160524

关于公司201X年度进出口贸易业务

经营情况的审计报告

根据公司年度工作安排及AA类企业年度内部审计工作要求,公司于201X年XX月XX日成立审计小组,于201X年XX月XX日至201X年X月XX日,对公司201X年XX月XX日至201X年XX月XX日期间办

理海关业务及与之相关的企业内控执行情况进行了专项审计工作。

我们按照内部审计准则的规定,在审计中实施了包括抽查会计记录、进出口业务单据、抽核业务台帐与相关人员谈话,并进入企业财务系统、国家外汇管理局网上服务平台、了解业务情况等我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:

一、企业基本情况

XXX公司属XXX公司下属XX级企业(XX集团是XX省人民政府授权经营国有资产的集团公司),公司成立于200X年XX月,位于XXXX,XXXX任法定代表人,注册资本XX万元,公司具有独立法人资格,是有自主进出口权的专业贸易公司。

公司经营范围有:XXXXXXXX。

企业性质属于有限责任公司,统一社会信用代码:XXXXXXX,海关注册编码:XXXXXX。

股东情况:XX公司,出资人民币XX万元,占比XX%;XX公

司,出资人民币XX万元,占比XX%。

二、 进出口业务经营情况:

201X年营业收入总额人民币XX万元,净利润人民币 XX万元;其中:主营业务收入人民币XX万元,毛利额人民币XX万元;当年进出口业务收入人民币XX万元,占主营业务收入XX%;毛利额人民币XX万元,占总毛利XX%,较201X年毛利XX万元,增长了XX%。

(附:进出口收入情况表)

201X年企业进出口业务额为:XX万美元,其中:出口额XX万美元,进口额XX万美元。(附:201X年度进出口业务月度汇总表)

三、 企业进出口贸易业务内控情况:

(一)企业内控制度建设情况:

1、设立专门的进出口部门和岗位,明确各岗位职责和分工, 制定了进出口业务管理制度和业务流程,具备职责明确的进出口组织结构和管理。

2、不相容岗位相互分离:进出口授权批准、业务执行、财 务会计、内部监督等部门岗位相互分离且监督制约。

3、设立专门岗位人员负责与报关公司跟进报关事务;建立 报关单证资料、电子口岸IC卡等授权审批制度并有效执行,进出口部门或岗位内部管理规范。

4、严格遵守会计法、会计准则和海关有关管理规定。

篇三:对审计报告(征求意见稿)的意见回复单

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单

说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;

2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)

对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复

贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见:

一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。

我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外,公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。

根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见,部分申述我们的要求和意见,希望审计组能够采纳。

1.对“账外公款”发生额处以×%的罚款。我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。对调整后的余额×××××××元处以1×%的罚款计××××××元,减少罚款××××××元。

2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。

3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。

4.账外公款中业务接待费××××××元,其中××××年×××××元,××××年×××××元。按我公司营业额计算××××年有业务接待费×××××元、××××年有业务接待费×××××,没有超过纳税调整额。因此,应相应调减应纳税所得额×××××元。

以上3、4项合计应减少应纳税所得额××××××元,减少应纳所得税×××××元。

5.对资金管理不善问题。我们认为,公司投资××市、××市等项目的资金,都是国家有关部门投资或向银行拆借的投资资金,投资前都是经过项目论证和可行性研究分析,经有关部门审批批准建设的。对于资金回收困难和达不到预期效益,主要是经济形势及市场发生变化的风险问题,不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。

三、通过这次审计,使我们进一步认识到:

1.设立账外公款是违反财经纪律的行为。以前我们对“账外公款”从思想上、认识上以及操作上只是作为公司的另一套账,统一纳入公司预算来记账和处理的,贪图资金周转方便,认为这有利于公司的经营活动。这是由于我们对财经法规的学习不够,理解不深刻所造成的,未充分认识到设立账外公款的违规问题,从而违反了国家财经法规及其他有关规定。今后将吸取教训不再发生类似问题。

2.必须切实加强资金管理和投资项目的管理工作,对每个投资项目要更加认真地做好可行性研究与前期工作,加强对项目的管理和监督。并积极采取措施追收已到期的资金,以维护国有资产的安全、完整。

3.加强财务管理工作和会计核算规范化管理,进一步加强财务人员的教育。今后要认真组织财务会计制度和税法知识的学习,减少因公司财务和有关人员工作经历和经验肤浅,对财经法规的理解不够全面而造成的工作失误,提高财务人员的政策和业务水平,按国家的有关规定搞好财务工作。对这次审计中提出的财务管理问题,我们已认识到这样做法是错误的。除有针对性地改正外,今后应严格按照《企业会计准则》和相关法规进行会计核算,规范会计的基础工作。

经过审计组人员的辛勤劳动,很好地完成了对我公司的审计工作,把《审计报告征求意见书》送达我公司,为此我们对审计组人员的辛勤努力表示衷心的感谢,对提出的处理意见

和建议,我们会吸取经验教训,及时改正。同时请考虑我公司基本上是负债经营,正在投资××省农业推广中心项目,资金紧缺等的实际情况和承受能力,希望在罚款上从轻处理,支持我公司的发展。

××公司(章)

××××年×月×日

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